找軟件用軟件,就到華軍軟件園! 軟件發(fā)布

您好,如有軟件收錄需求,請將軟件打包,并附上軟件名稱、軟件介紹、軟件相關截圖、軟件icon、軟著、營業(yè)執(zhí)照(個人沒有營業(yè)執(zhí)照請?zhí)峁拈_發(fā)者身份證正反面以及手持身份證本人照片),發(fā)送至郵箱 https://user.onlinedown.net/login

收起>>

發(fā)送至郵箱:news@onlinedown.net

收起>>

所在位置: 首頁 — 表格范文 — 范文模板 — 人資行政  —  財務報銷管理制度
財務報銷管理制度

財務報銷管理制度  免費版

二維碼
  • 軟件授權(quán): 共享軟件
  • 軟件大?。? 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產(chǎn)軟件
  • 更新時間: 2024-10-31
  • 應用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費版

軟件介紹 相關專題 常見問題 其他版本 下載地址

基本簡介
財務報銷管理制度段首LOGO
財務報銷管理制度是指為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出所專門打造的報銷管理制度內(nèi)容。財務報銷管理制度免費版,由華軍軟件園為您提供免費下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。更多關于財務報銷管理制度,免費下載請關注華軍軟件園。

財務報銷管理制度截圖

財務報銷管理制度內(nèi)容

      (一)出差人員借款,必須先到財務部領取“借款憑證”,寫明出差時間、地點,借款金額原則按“往返車費+(住宿費+生活補助)*預計出差天數(shù)”計算借款金額,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由財務經(jīng)理批準,最后經(jīng)總經(jīng)理審批后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。

      (二)凡職工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借。

      (三)其他臨時借款,如購置款、業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第二條第一款。

      (四)試用人員借支旅差費或臨時借款,須由正式員工出具擔保書或簽認擔保,方能辦理,若借款人未能償還借款,擔保人應負有連帶責任。

      (五)借款出差人員回公司后,三天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬,報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務部門有權(quán)通知行政部在當月工資中扣回。

      (六)報銷審批時應具備的憑證:“請購審批單”或“費用審批單”,原始發(fā)票、物品明細表。在所附憑單上,要由經(jīng)辦人簽字,主管部門經(jīng)理簽字和財務經(jīng)理簽字。

財務報銷管理制度其他事項

      根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù),先由會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住勤補貼,然后由部門經(jīng)理簽認報財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后,方能報銷。

      出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費,電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務清單中單列。

      出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發(fā)費等一律由出差人員自負,不能報銷。

      出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷,單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。

      同性別兩人一起出差,只能住一間雙人間,按一個人(職務較高者)住宿標準計算。

      出差人員在外住宿超過兩天,如有特殊情況未住飯店(如住朋友、親戚家),可以給予每人標準規(guī)定的未住宿補助。

      出差在外期間,一般不對外宴請和對外贈送禮品,如確有需要必須事先請示公司領導。

      員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。

小編推薦:

      財務報銷管理制度為免費模板,下載即可獲得源文件,可供您編輯修改替換。華軍軟件園還提供上市公司證券發(fā)行管理辦法食品生產(chǎn)許可管理辦法下載。

下載地址 分享軟件/應用

常見問題

關聯(lián)版本

財務報銷管理制度

財務報銷管理制度 免費版

關閉